Elenco degli ordini di vendita
Alla postazione POS è possibile gestire le offerte e gli ordini di vendita, cioè:
- emettere OV/OrV
- realizzare gli ordini provenienti dal sistema ERP e Comarch e-Shop
- realizzazione parziale o completa degli ordini di vendita
- generare OV à OrV
Per aprire l’elenco degli ordini e delle offerte di vendita bisogna selezionare la piastrella [Ordini e offerte di vendita] dal menu principale. Direttamente dal menu principale l’operatore può anche emettere OV/OrV grazie alle piastrelle nascoste per impostazione predefinita: [Nuova offerta]/[Nuovo ordine].
Nell’elenco degli ordini e offerte di vendita vengono presentati gli ordini emessi nel sistema ERP o a un’altra postazione POS, se:
- il loro proprietario è il centro a cui appartiene la postazione POS e il loro stato è Approvato, Realizzato o In realizzazione
- il loro punto di ritiro è il centro a cui appartiene la postazione POS e il loro stato è Approvato, Realizzato o In realizzazione
Invece gli ordini provenienti da Comarch e-Shop sono visibili nell’elenco degli ordini e offerte di vendita, se il loro stato è Approvato o Realizzato ed è stato indicato il negozio/centro a cui la postazione POS appartiene come punto di ritiro.
Anche le informazioni sulla modifica di un ordine scaricato dal sistema ERP o da un’altra postazione POS (per es. operazione di annullamento) vengono sincronizzate.
L’elenco è composto dalle seguenti colonne:
- Numero
- Stato: con i seguenti valori possibili: Approvato, In realizzazione, Annullato, Chiuso, Accettato, Rifiutato, Realizzato
- Cliente
- Indirizzo
- Lordo
- Data di emissione
- Data di realizzazione
- Documenti associati
esistono anche LINK le colonne nascoste per impostazione predefinita LINK:
- Transazione gestita da
- Stato della realizzazione: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP
- Data validità
- Netto
- Stato del pagamento: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP
- Destinatario
- Origine: assume uno dei valori definiti nel sistema ERP
Nella parte superiore della vista si trova il campo del LINK filtro di testo LINK che consente di cercare documenti OV e OrV in base al numero di documento.
La ricerca può essere limitata grazie ai filtri a discesa:
- Valore
- Valore netto
- Data emissione
- Data realizzazione
- Origine
- Data validità
- Stato del pagamento
- Stato della realizzazione
- Tipo: valori disponibili: Offerta di vendita, Ordine di vendita
- Stato
Nella vista dell’elenco degli ordini e offerte di vendita sono disponibili i seguenti pulsanti:
- [Aggiungi] à [Offerta]/[Ordine]: aggiunge un nuovo LINK documento OV/OrV
- [Stampa]: stampa il documento
- [Anteprima]: apre l’anteprima del documento OV/OrV
- [Cambia stato]: cambia lo stato del documento
- [Annulla]: annulla un documento nello stato Approvato per cui non è stato generato alcun documento oppure il documento generato è stato annullato
- [Chiudi]: equivale alla rinuncia alla realizzazione di un ordine di vendita nello stato Approvato o In realizzazione per cui non è stato generato alcun documento o il documento generato è stato annullato
- [Apri]: apre un ordine di vendita nello stato Approvato che non possiede alcuni documenti associati oppure questi documenti sono stati annullati
- [Genera documento]: LINK genera un documento commerciale LINK per un ordine di vendita nello stato Approvato o In realizzazione
- [Fattura di acconto]: genera LINK la fattura di acconto LINK per un ordine nello stato Approvato o In realizzazione. Per eseguire l’operazione l’utente deve disporre dell’autorizzazione per l’oggetto Fattura di acconto che viene assegnata nel sistema ERP.
- [Scontrino]: genera LINK lo scontrino LINK per un ordine nello stato Approvato o In realizzazione. Per eseguire l’operazione l’utente deve disporre dell’autorizzazione per l’oggetto Scontrino che viene assegnata nel sistema ERP. Non è possibile emettere lo scontrino per un ordine per cui è già stata emessa la fattura di acconto.
- [Fattura]: genera LINK la fattura LINK per un ordine nello stato Approvato o In realizzazione. Per eseguire l’operazione l’utente deve disporre dell’autorizzazione per l’oggetto Fattura che viene assegnata nel sistema ERP.